Data atto | Numero atto | Oggetto | Servizio |
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31/10/2011 | 1148 | 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni. Impegno di spesa della somma di € 60,00, IVA compresa, per l’acquisto di n. 04 borse a tracolla per i rilevatori comunali. Lotto CIG 34917657A0. | Ufficio tributi |
31/10/2011 | 1147 | Liquidazione competenze tecniche di Responsabile Unico del Procedimento del Cantiere Regionale di Lavoro per disoccupati n. 1000359/CT-60 per i lavori di “Pavimentazione della Piazza Armando Diaz” - D.R.S. n. 359 del 24/11/2010 C.U.P.: E17H10001170002 | Ufficio tecnico |
31/10/2011 | 1146 | DETERMINA A CONTRARRE, PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI: "Gestione tecnico - operativa, incluse manutenzione ordinaria e straordinaria dei due impianti di depurazfuine dei reflui cittadini di contrada Imperto e dellafrazione di Lapide Pasteria con delega di responsabilitù'. CIG:3487523B03. | Ufficio tecnico |
28/10/2011 | 1145 | Liquidazione competenze tecniche per le mansioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e di Coordinatore della Sicurezza per la realizzazione del Cantiere Regionale di lavoro per disoccupati n. 1000359/CT-60 per i lavori di “Pavimentazione della Piazza Armando Diaz” - D.R.S. n. 359 del 24/11/2010 C.U.P.: E17H10001170002, al dott. Giuseppe Romeo . | Ufficio tecnico |
28/10/2011 | 1144 | Liquidazione fattura n. 1419/2011 per fornitura di etichettatrice ufficio dei Messo Comunale . | Ufficio segreteria |
28/10/2011 | 1143 | Liquidazione fattura n. 47/2011 per fornitura di n. 2 fornitura di n. 2 gruppi di continuità ufficio Protocollo. | Ufficio segreteria |
28/10/2011 | 1142 | Determina di liquidazione spesa per lavori di pulizia e scerbatura delle erbacce infestanti, rimozione del fogliame e materiale vario compreso il trasporto a rifiuto, insistente in tutta l'area a verde dei campetti polivalenti, aiuole spartitraffico incrocio via Trifilò e del terreno confiscato in c/da Monteforte di proprietà comunale. | Ufficio tecnico |
28/10/2011 | 1141 | liquidazione spettacolo teatrale del 12-08-2011 | Ufficio socio culturale |
28/10/2011 | 1140 | liquidazione per acquisto abbonamenti -settembre 2011 | Ufficio servizi scolastici |
28/10/2011 | 1139 | impegno e contestuale liquidazione fornitura gas -periodo giugno-agosto Istituto comprensivo | Ufficio socio culturale |