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Determine dei Responsabili di Area

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Data attoNumero attoOggettoServizio
27/04/2011411Legge n. 328/2000 e L.R. n. 22/86 . - Impegno e contestuale liquidazione per ausìli finanziari.

Ufficio servizi sociali

27/04/2011410Liquidazione fattura n. 8V00086945 del 07.02.2011 di € 90,50 Iva compresa, emessa da Telecom Italia S.P.A. per servizi telefonici relativi al 11° bimestre 2011. Il Responsabile

Ufficio servizi sociali

27/04/2011409Liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica Febbraio/ marzo 2011. Centro Anziani.

Ufficio servizi sociali

27/04/2011408Liquidazione di spesa alla Cooperativa Sociale AURORA Soc. Coop. relativa al servizio di Assistenza igienico-personale per alunni portatori di handicap per il mese di marzo 2011.

Ufficio servizi sociali

22/04/2011407Liquidazione fatture n. 8V00091835 del 07/02/2011 di € 180,50, IVA compresa, e n.8V00086513 del 07/02/2011 di € 301,00, IVA compresa, emesse da TELECOM Italia S.p.A per servizi telefonici relativi al 2° bimestre 2011.

Ufficio tributi

22/04/2011406liquidaziones pesap er fomituraE nergiaE letrica impianti sportiviperiodoFebbraio-Marzo 2011. II RESPONSABILE DELL'

Ufficio socio culturale

22/04/2011405Liquidazione spesa per fomitura Energia Eletkica sede Banda MusicaleV ico Mirabelli periodoF ebbraio-Marzo2 011".

Ufficio socio culturale

22/04/2011404liquidazione a saldo su sowenzione annua alllAss.ne di voiontariato "Earopea Operatordi i Polizíuu

Ufficio socio culturale

22/04/2011403LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI TELEFONICI

Ufficio elettorale

22/04/2011402LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI GIARRE PER LE SPESE SOSTENUTE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE NELL'ANNO 2009 I L RESPONSABILE

Ufficio elettorale

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