Data atto | Numero atto | Oggetto | Servizio |
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10/06/2011 | 603 | LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA IN OCCASIONE DEL TRANSITO DEL GIRO D'ITALIA 15-05-2011 | Ufficio socio culturale |
09/06/2011 | 602 | Liquidazione di spesa, per acquisto abbonamenti scolastici per degli studenti iscritti alla Scuola Secondaria di 2° grado, relativa
al mese di MAGGIO. Anno scolastico 2010/2011. | Ufficio servizi scolastici |
09/06/2011 | 601 | Fornitura ed installazione climatizzatore per l'ufficio del Responsabile dell'Area economico-Finanziaria. Determina a contrarre Importo € 781,00 IVA compresa. | Ufficio ragioneria |
08/06/2011 | 599 | DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE DEL PARCO COMUNALE "COCULA" - IMPEGNO DI SPESA DI € 2.400,00 COMPRESA | Ufficio tecnico |
08/06/2011 | 598 | ART. 147 DPR 554/99 - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIATTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE COMUNALI SITI IN C.DA IMPERIO E NELLA FRAZ. DI LAPIDE-PASTERIA. | Ufficio tecnico |
08/06/2011 | 597 | ANTICIPO EROGAZIONE SOVV. ANNUA RANGERS INTERNATIONAL | Ufficio socio culturale |
08/06/2011 | 596 | ELEZIONI REFERENDARIE DEL 12/13 GIUGNO 2011 .PULIZIA LOCALI SCOLASTICI SEDE DI SEGGI ELETTORALI DI
VIA VITT.VENETO E MONTAGGIO E SMONTAGGIO SEGGI ELETTORALI | Ufficio elettorale |
07/06/2011 | 595 | DETERMINA A CONTRARRE PER L’APPALTO DEI LAVORI DI “RIPAVIMENTAZIONE DELLA STRADA COMUNALE VIA COSTE CASTELLO”. APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG: 2549767649 | Ufficio tecnico |
07/06/2011 | 594 | Determina a contrarre con contestuale affidamento di fornitura di n. 2 calcolatrici elettroniche per i servizi finanziari. Importo € 117,00 IVA e trasporto compresi. | Ufficio ragioneria |
07/06/2011 | 593 | Liquidazione rata semestrale polizza assicurativa kasko dipendenti comunali. | Ufficio segreteria |