Data atto | Numero atto | Oggetto | Servizio |
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31/10/2014 | 846 | Avviamento di n. 1 unità per attribuzione di erogazioni di natura economica a
fronte di prestazioni di ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI.-
Periodo dal 03/11/2014 AL 02/12/2014. | Ufficio servizi sociali |
31/10/2014 | 845 | Liquidazione di spesa per compenso a favore di n. 3 unità avviate al Servizio
per attribuzione di erogazioni di natura economica a fronte di prestazioni di ATTIVITÀ
SOCIALMENTE UTlLI.- ANNO 2014". Periodo dal 03/10/2014 al 02/11/2014. | Ufficio servizi sociali |
31/10/2014 | 844 | DETERMINA N° 844 DEL 31/10/2014. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE NEL CIMITERO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI | Ufficio tecnico |
29/10/2014 | 843 | Liquidazione a saldo di € 3.500,00 sovvenzione attività di collaborazione con l'Ass.ne sportiva
"G.s.c." Calatabiano Calcio in materia di manutenzione e pulizia del terreno di gioco e degli spogliatoi, diserbamento e cura del verde nonché fornitura materiale per il corretto svolgimento delle attività sportive presso il Campo Sportivo Comunale "G. Calanna" e realizzazione attività ricreative destinate prevalentemente al settore giovanile per l'anno 2014 | Ufficio socio culturale |
29/10/2014 | 842 | lavori installazione di tre corpi illuminanti frazione di pasteria ss114 | Ufficio tecnico |
29/10/2014 | 841 | Lavori di somma urgenza manutenzione straordinaria e pulizia fognatura frazione di Pasteria | Ufficio tecnico |
29/10/2014 | 840 | lavori di somma urgenza per manutenzione straordinaria di alcuni tratti della condotta idrica del pubblico acquedotto. | Ufficio tecnico |
29/10/2014 | 839 | Determina di liquidazione in (ACCONTO) sui lavori di ristrutturazione di nr.31 complessi illuminanti in Piazza Vittorio Emanuele nel Comune di Calatabiano.
C.I.G.Z410FFD052 | Ufficio tecnico |
28/10/2014 | 838 | Liquidazione fattura emessa dalla ditta "FUTURATECH"
di Venuto Vincenzo, con sede in via Garibaldi,206, Calatabiano, per il
servizio di riparazione del climatizzatore installato presso l'ufficio del
segretario comunale. Importo €427,OO IVA inclusa | Ufficio segreteria |
28/10/2014 | 837 | Liquidazione di spesa per compenso a favore di n. 1 unità avviata al Servizio per attribuzione di erogazioni di natura economica a fronte di prestazioni di ATIVITA' SOCIALMENTE UTILI. ANNO 2014 Periodo dal 29/09/2014 al 28/10/2014 | Ufficio servizi sociali |