Data atto | Numero atto | Oggetto | Servizio |
---|
26/02/2014 | 171 | Fornitura occasionale di spettacolo di animazione per bambini a cura del Sig. Vincenzo Moschella in occasione del "Carnevale 2014" giorno 03-03-2014 p.v.- impegno di spesa di € 600,00. | Ufficio socio culturale |
25/02/2014 | 170 | Revisione albo fornitori di beni, prestatori di servizi ed esecutori di lavori pubblici da affidare in economia o tramite il servizio economato. | Ufficio sviluppo economico |
25/02/2014 | 169 | Liquidazione compenso per incarico di addetto stampa e di cura dell'attività di pubblicizzazione azione amministrativa sul sito web. Periodo: 03/01/2014 - 31/01/2014. | Ufficio segreteria |
25/02/2014 | 168 | Manifestazione "Carnevale 2014"- Impegno di spesa di € 483,09 e contestuale liquidazione in favore della S.IA.E. - Agenzia di Acireale. | Ufficio socio culturale |
25/02/2014 | 167 | Determina a contrarre e contestuale affidamento di un intervento di disinfestazione, disinfettazione e derattizzazione di tutti i plessi scolastici utilizzati siti nel territorio di questo Comune | Ufficio tributi |
25/02/2014 | 166 | Liquidazione fatture a E.N.I S.p.A. per fornitura di carburanti per autotrazione mediante buoni acquisto "Carburante rete-Buoni acquisto 5-lotto 3 ",
CIG:38013816D5 CIG DERIVATI: ZEDOD2653 8 e Z060D2775B | Ufficio autoparco |
24/02/2014 | 165 | Liquidazione fattura n. 9081NO/2014/D del 03/02/2014, per fornitura buoni pasto, a seguito convenzione Buoni Pasto - Lotto 6. Day Ristoservice S.p.A., con sede legale in via dell'Industria n. 35, 40138 Bologna. | Ufficio segreteria |
21/02/2014 | 164 | LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE AURORA SOC. COOP. PER INTERVENTI ASSISTENZIALI EROGATI SOTTO FORMA DI VOUCHER (BUONO/ORDINATIVO DI SERVIZIO).
PERIODO: MESE DI DICEMBRE 2013 | Ufficio servizi sociali |
21/02/2014 | 163 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 196 DEL 06/02/2014 DI € 97,60 IVA INCLUSA, ALLA DITTA COMIS S.R.L., RELATIVA AL NOLEGGIO DI UN FOTOCOPIATORE OLIVETTTI UBICATO PRESSO L'UFFICIO SERVIZI SOCIALI. PERIODO DAL 02/02/2014 AL 31/03/2014 | Ufficio servizi sociali |
21/02/2014 | 162 | Liquidazione fattura per il servizio noleggio n. 2 pullman "Visita Presepi Artistici di Caltagirone" - Iniziative natale a Calatabiano 2013. | Ufficio socio culturale |