Data atto | Numero atto | Oggetto | Servizio |
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26/09/2014 | 758 | Liquidazione e pagamento fattura n. 100172 del 01.08.2014 di € 1.396,90 della Ditta
Sikuel s.r.l. | Ufficio ragioneria |
26/09/2014 | 757 | Liquidazione polizza fideiussoria pratica rimborso IVA 1992, periodo dal 24.05.2014
al 24.08.2014. Importo € 225,95 | Ufficio ragioneria |
26/09/2014 | 756 | Impegno di spesa per fornitura di abbonamenti in
favore degli studenti, che frequentano la Scuola Secondaria di 2°
grado aventi diritto presso i servizi pubblici di linea, per l'anno
scolastico 2014/2015, mese di ottobre. | Ufficio servizi scolastici |
25/09/2014 | 755 | Liquidazione di spesa di € 8286.69, LV.A. compresa, per fornitura del Software " j - Demos" - il sistema informativo integrato per lagestione dei Servizi Demografici (progetto j-Demos) e relativi servizi, - Rilevazione delle Presenze. | Ufficio elettorale |
24/09/2014 | 754 | Locali, siti in via Calatabiano - Pasteria n. 27, frazione Pasteria, adibiti a Delegazione Comunale e
Centro Anziani. Rimborso spese condominiali: terzo trimestre anno 2014.
Impegno e liquidazione. | Ufficio segreteria |
24/09/2014 | 753 | Liquidazione di spesa per servizi telefonici, periodo 5° Bimestre
2014 utenze:-"Comune di Calatabiano" | Ufficio segreteria |
24/09/2014 | 752 | Procedura in economia a cottimo fiduciario ai sensi degli artt. 67 e segg. del regolamento
comunale dei contratti per l'affidamento dei lavori di "Manutenzione Straordinaria da eseguire in
alcune strade comunali di penetrazione agricola nelle c.de Giuliano, Ciappazzi e Felicetto".
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. CIG: XE30E39EA2 | Ufficio tecnico |
23/09/2014 | 762 | Liquidazione fattura n. 8V00498235 del 06.08.2014 €. 127,00, emessa dalla Telecom Italia
S.p.A. per costo abbonamento, e TIR ADSL ENTRY HIPERWAY 4, 5° bimestre 2014. | Polizia municipale |
23/09/2014 | 751 | Liquidazione di spesa per retta di ricovero del Sig. Omissis presso la comunità alloggio per disabili psichici "Associazione Vila S. Antonio" | Ufficio servizi sociali |
23/09/2014 | 750 | Liquidazione di spesa per ricovero del Sig. "Omissis" presso l'Opera Pia S. Vincenzo De Paoli. Periodo dal 01/08/2014 al 31/08/2014 | Ufficio servizi sociali |