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Determine dei Responsabili di Area

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Data attoNumero attoOggettoServizio
10/04/2014316Impegno e liquidazione della spesa di euro 242,90 per la fattura n. 582/2014 del 19/02/2014 emessa da Poste Tributi S.c.p.a., Società del Gruppo Poste Italiane, per attività svolte relative al servizio di supporto alla riscossione e riscossione coattiva a mezzo di ingiunzione fiscale SII e TARSU.

Ufficio tributi

10/04/2014315Versamento Tributo Provinciale per l'Esercizio delle Funzioni Ambientali (TEFA) per gli anni 2011 e 2012 alla Provincia Regionale di Catania.

Ufficio tributi

10/04/2014314Impegno e liquidazione della spesa di euro 329,89 per la fattura n. 517/2014 del 19/02/2014 emessa da Poste Tributi S.c.p.a., Società del Gruppo Poste Italiane, per attività svolte relative al servizio di supporto alla riscossione e riscossione coattiva a mezzo di ingiunzione fiscale SII e TARSU.

Ufficio tributi

10/04/2014313Liquidazione di fattura emessa dalla cartolibreria di MESSINA Felice Salvatore, con sede in Fiumefreddo di Sic., per fornitura buoni-libro in favore degli alunni della Scuola Secondaria di IOgrado dell'Istituto Comprensivo "G.Macherione"di Calatabiano. Anno Scolastico 2013/2014.,

Ufficio servizi scolastici

10/04/2014312Impegno e contestuale liquidazione di fatture emesse da "TELECOM ITALIA", per fornitura di servizio telefonico, periodo: 5° bimestre 2013, utente COMUNE di Calatabiano.

Ufficio segreteria

10/04/2014311Liquidazione di fattura emessa dall'agenzia per il lavoro "LAVORO.DOC" S.p.A. per fornitura di lavoro temporaneo (autista scuolabus), presso il comune di Calatabiano, mese di settembre, anno 2013.

Ufficio servizi scolastici

10/04/2014310Locali, siti in via Calatabiano - Pasteria n. 27, frazione Pasteria, adibiti a Delegazione Comunale e Centro Anziani. Rimborso spese condominiali: primo trimestre anno 2014. Impegno e liquidazione.

Ufficio segreteria

10/04/2014309Determina a contrarre e contestuale affidamento per la fornitura di n. 15 piatti in ceramica decorati a mano di cui avvalersi in occasione delle varie manifestazioni organizzate da questa Amministrazione Comunale nell 'anno in corso, a cura della Soc. Coop. LEONARDO. Impegno di spesa di € 356,85.

Ufficio socio culturale

09/04/2014308LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE AURORA SOC. COOP. PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE EROGATO SOTTO FORMA DI VOUCHER. PERIODO MESE DI FEBBRAIO

Ufficio servizi sociali

09/04/2014307LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA A.I.A.S. PER IL TRASPORTO SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP. PERIODO IV TRIMESTRE 2013

Ufficio servizi sociali

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