Data atto | Numero atto | Oggetto | Servizio |
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10/04/2014 | 316 | Impegno e liquidazione della spesa di euro 242,90 per la fattura n. 582/2014 del 19/02/2014 emessa da Poste Tributi S.c.p.a., Società del Gruppo Poste Italiane, per attività svolte relative al servizio di supporto alla riscossione e riscossione coattiva a mezzo di ingiunzione fiscale SII e TARSU. | Ufficio tributi |
10/04/2014 | 315 | Versamento Tributo Provinciale per l'Esercizio delle Funzioni Ambientali (TEFA) per gli anni 2011 e 2012 alla Provincia Regionale di Catania. | Ufficio tributi |
10/04/2014 | 314 | Impegno e liquidazione della spesa di euro 329,89 per la fattura n. 517/2014 del 19/02/2014 emessa da Poste Tributi S.c.p.a., Società del Gruppo Poste Italiane, per attività svolte relative al servizio di supporto alla riscossione e riscossione coattiva a mezzo di ingiunzione fiscale SII e TARSU. | Ufficio tributi |
10/04/2014 | 313 | Liquidazione di fattura emessa dalla cartolibreria di MESSINA Felice Salvatore, con sede in Fiumefreddo di Sic., per fornitura buoni-libro in favore degli alunni della Scuola Secondaria di
IOgrado dell'Istituto Comprensivo "G.Macherione"di Calatabiano. Anno Scolastico 2013/2014., | Ufficio servizi scolastici |
10/04/2014 | 312 | Impegno e contestuale liquidazione di fatture emesse da "TELECOM ITALIA", per fornitura di servizio telefonico, periodo: 5° bimestre 2013, utente COMUNE di Calatabiano. | Ufficio segreteria |
10/04/2014 | 311 | Liquidazione di fattura emessa dall'agenzia per il lavoro "LAVORO.DOC" S.p.A. per fornitura di lavoro temporaneo (autista scuolabus), presso il comune di Calatabiano, mese di settembre, anno 2013. | Ufficio servizi scolastici |
10/04/2014 | 310 | Locali, siti in via Calatabiano - Pasteria n. 27, frazione Pasteria, adibiti a Delegazione Comunale e Centro Anziani. Rimborso spese condominiali: primo trimestre anno 2014. Impegno e liquidazione. | Ufficio segreteria |
10/04/2014 | 309 | Determina a contrarre e contestuale affidamento per la fornitura di n. 15 piatti in ceramica
decorati a mano di cui avvalersi in occasione delle varie manifestazioni organizzate da questa
Amministrazione Comunale nell 'anno in corso, a cura della Soc. Coop. LEONARDO. Impegno di spesa
di € 356,85. | Ufficio socio culturale |
09/04/2014 | 308 | LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE AURORA SOC. COOP. PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE EROGATO SOTTO FORMA DI VOUCHER. PERIODO MESE DI FEBBRAIO | Ufficio servizi sociali |
09/04/2014 | 307 | LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA A.I.A.S. PER IL TRASPORTO SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP. PERIODO IV TRIMESTRE 2013 | Ufficio servizi sociali |