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Determine dei Responsabili di Area

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Data attoNumero attoOggettoServizio
29/07/2016489LIQUIDAZIONE FATTURA N.1136903565 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI" D COPIA 4500 MF" CONVENZIONE CONSIP 20 LOTTO 2 PERIODI DAL 01/04/2016 AL 30/06/2016

Ufficio segreteria

28/07/2016488Liquidazione di spesa di €.651,48, I.V.A. compresa, alla Olivetti S.p.A., per il noleggio delle fotocopiatrici in dotazione ai Servizi Demografici e Sociali.- Periodo: 1° trimestre 2016.

Ufficio anagrafe

27/07/2016487LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO SPESE DI VIAGGIO PER TERAPIE RIABILITATIVE. PERIODO: I° E II° TRIMESTRE 2016

Ufficio servizi sociali

27/07/2016486LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 114/2016 DEL 31/05/2016 ALLA COOPERATIVA SOCIALE AURORA SOC.COOP. PER INTERVENTI ASSISTENZIALI EROGATI SOTTO FORMA DI VOUCHER (BUONO/ORDINATIVO DI SERVIZIO). PERIODO: MESE DI MAGGIO 2016

Ufficio servizi sociali

26/07/2016485Liquidazione della spesa complessiva di euro 336,40 per la fornitura di consumabili per stampanti laser in b/n per l’ufficio tributi acquistati mediante Ordine Diretto sulla piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione. CIG: [ZB91A6BE0A]

Ufficio tributi

26/07/2016484Approvazione avviso pubblico per la pubblicizzazione delle “BORSE DI STUDIO PER MERITO SCOLASTICO A FAVORE DI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI I O II GRADO con fondi comunali. ANNO SCOLASTICO 2015/2016”.

Ufficio servizi sociali

22/07/2016483liquidazione spesa fattura n. 015088 del 30.06.2016 di €. 24,95 relativa a n. 55 visure PRA periodo maggio 2016. Cig: Z9E17D5F95.

Polizia municipale

22/07/2016482Adesione a Convenzione CONSIP per la Fornitura di carburanti per autotrazione mediante buoni acquisto “Carburante rete-Buoni acquisto 6 - lotto 2”, stipulata in data 29 maggio 2015 con la Società E.N.I. S.p.A. P. IVA 00905811006 - CIG 57932358C0 - CIG DERIVATO: Z351ABB85E.

Ufficio autoparco

22/07/2016481Liquidazione compenso per incarico di addetto stampa e di cura dell'attività di pubblicizzazione azione amministrativa sul sito web. Periodo: mesi di MAGGIO e GIUGNO 2016.

Ufficio segreteria

22/07/2016480LIquidazione di fatture emesse dalle cartolibrerie:" Anna Finocchiaro"di Graziella Maria Luisa e Loredana Trovato, "Cavallotto Librerie s.r.l.", per fornitura BUONI-LIBRO in favore degli alunni residenti e frequentanti la Scuola Secondaria di I grado dell'Istituto Comprensivo "G.Macherione" di Caltabiano. Anno scolastico 2015/2016.

Ufficio servizi scolastici

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