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Determine dei Responsabili di Area

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Data attoNumero attoOggettoServizio
16/02/2018148Determinazione a contrarre e contestuale affidamento, all'agenzia Assicurazioni ASSIQUAITRO srl, per stipula polizza assicurativa INFORTUNI, in favore di n. 8 soggetti da avviare al progetto: "ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI" anno 2018- CIG Z3D2258D46.

Ufficio servizi sociali

16/02/2018147Determinazione a contrarre e contestuale affidamento, tramite MEPA, alla ditta ECOM di Battiato Roberto con sede in Aci Sant'Antonio via Lavina, 5, partita IVA 034438860870, per la fornitura di prodotti ed attrezzature per la pulizia dei seggi elettorali in occasione delle elezioni Politiche del 04/03/2018

Ufficio segreteria

16/02/2018146Determinazione a contrarre e contestuale affidamento, tramite MEPA, alla ditta ANAHITA SRL con sede in VIA CAVE VILLARA' 9/A CATANIA, partita IVA 04780040871, per la fornitura Kit di lenzuola e federe monouso per il personale comandato per la vigilanza fissa ai seggi elettorali in occasione delle elezioni Politiche del 04/03/2018. CIG: ZA62254882 .

Ufficio segreteria

16/02/2018145Determinazione a contrarre e contestuale affidamento, tramite MEPA, alla ditta MONDOFFICE SRL con sede VIA PER GATTINARA 17, 13851, CASTELLETTO CERVO (Bl) P.l. 07491520156 per la fornitura di risme di carta formato A4 da 500 fogli ad uso stampanti e fotocopiatrici e cartelline a tre lembi per gli uffici comunali. CIG : ZB022530BB

Ufficio segreteria

16/02/2018144Determina Liquidazione di spesa lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione dell’asse rotore e del riavvolgimento elettrico del motore da CV 50, sulla pompa di rilancio n 1 dell’impianto di sollevamento nel pozzo di C/da Carraro. C.I.G ZBA21245F3

Ufficio tecnico

15/02/2018143Liquidazione di spesa per retta di n. 2 utenti ricoverati presso la comunità alloggio per disabili psichici "Associazione Villa S. Antonio". Periodo: dicembre 2017.

Ufficio servizi sociali

15/02/2018142Liquidazione fattura elettronica n. 189-2017 del 30/11/2017 alla Cooperativa Sociale AURORA Soc. Coop. per interventi assistenziali domiciliari anziani erogati sotto forma di voucher (buono/ordinativo di servizio). Periodo: mese di novembre 2017.

Ufficio servizi sociali

15/02/2018141Liquidazione fattura elettronica n. 226-2017 del 31/12/2017 alla Cooperativa Sociale AURORA Soc. Coop. per il Servizio di assistenza igenico personale e assistenza per l'autonomia e comunicazione erogato sotto forma di voucher per l'anno scolastico 2017/2018. Mese di dicembre 2017.

Ufficio servizi sociali

15/02/2018140Liquidazione fattura elettronica n. 200-2017 del 30/11/2017 alla Cooperativa Sociale AURORA Soc. Coop. per il Servizio di assistenza igenico personale e assistenza per l'autonomia e comunicazione erogato sotto forma di voucher per l'anno scolastico 2017/2018. Mese di novembre 2017.

Ufficio servizi sociali

15/02/2018139Liquidazione fattura elettronica n.181-2017 del 31/10/2017 alla Cooperativa Sociale AURORA Soc. Coop. per il Servizio di assistenza igenico personale e assistenza per l'autonomia e comunicazione erogato sotto forma di voucher per l'anno scolastico 2017/2018 . Mese di ottobre 2017

Ufficio servizi sociali

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