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Determine dei Responsabili di Area

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Data attoNumero attoOggettoServizio
07/01/20119Liquidazione fattura n. 870730410514014 del 28.10.2010 euro 15,37 e n. 870730410514015 del 28.11.2010 euro 39,55 fornitura elettrica semafori pasteria.

Polizia municipale

07/01/20118Agiudicazione definitiva del Servizio di Trasporto Scolastico integrativo de) servizio scuolabus - Anno 2011.

Ufficio servizi scolastici

04/01/20117Determinazione a contrarre per l'acquisizione della copertura assicurativa,infortuni e rct in favore di n.1 unita' "borse lavoro". periodo dal 10.01.2011 al 09.03.2011

Ufficio servizi sociali

04/01/20116Liquidazione spesa per la fornitura di energia elettrica ottobre-novembre 2010

Polizia municipale

04/01/20115Liquidazione fatture n. 8V00852048 del 06/10/10 euro 125,00 n. 8V00854990 euro 141,50 del 06/10/10 emesse dalla telecom

Polizia municipale

04/01/20114Liquidazione fatture nn.2V10009319 del 20/10/2010 euro 8,50 e n.2V10010327 del 20/11/2010 euro 6,50 emesse dalla telecom

Polizia municipale

04/01/20113Liquidazione fattura n.144 del 21/12/2010 di euro 1.239,00

Polizia municipale

04/01/20112Liquidazione fattura n. 870711010111118 del 28/10/2010 di euro 399,58, IVA compresa, emessa da ENEL Distribuzione S.p.A., per fornitura energia elettrica bimestre settembre - ottobre 2010.

Ufficio tributi

04/01/20111Liquidazione fatture n.8V00852925 del 06/10/10 di euro 173,50, IVA c., n.8V00853685 del 06/10/10 di euro 300,50, IVA c. e n.8V00852884 del 06/10/10 di euro 3,92, IVA c. emesse da TELECOM Italia S.p.A per servizi telefonici relativi al 6° bimestre 2010.

Ufficio tributi

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